义龙试验区新闻中心2015年度部门预算
及“三公”经费预算公开
一、部门概况
(一)部门主要职能:负责全区的新闻宣传工作,围绕工委、管委中心工作和经济发展大局,大力宣传义龙、推介义龙,反映义龙“三个文明”建设中取得的各项成就,完成工委、管委交办的各项宣传任务。
1、积极向《人民日报》、中央电视台、中央人民广播电台、《贵州日报》、贵州广播电视台、《黔西南日报》、黔西南广播电视台等中央、省、州各级新闻媒体提供稿件;
2、积极完成《今日义龙》(报纸)的策划、组织、采写稿件,利用报纸的优势宣传好工委、管委的中心工作和经济发展大局,大力宣传义龙、推介义龙;
3、充分利用资源,策划、组织、采写电视及广播稿件,与黔西南广播电视台合作,把《义龙新闻》电视节目和《义龙之声》广播节目办成工委、管委满意、老百姓喜欢的节目,使之成为工委、管委联系人民群众桥梁和纽带;
4、积极完成《今日义龙》门户网站的管理维护工作,提高网站点击率和知名度,利用网络优势充分宣传推介义龙;
5、围绕工委、管委工作大局和各阶段中心工作,编辑出版《今日义龙(季刊)》,反映义龙的重大事件和重要活动;
6、搞好全区新闻、广播、网络宣传培训;
7、完成工委、管委交办的其他工作任务。
(二)部门预算单位构成:新闻中心内设办公室(含财务室)、编辑部、记者部、网络部。
(三)部门人员构成:新闻中心现有人员34人。其中主任1人,工作人员33人。33人中,临时聘用人员30人,从乡镇抽调(借用)3人。
二、部门预算及安排情况
义龙试验区新闻中心一直遵守资金管理原则,并坚持量力而行,量入为出、勤俭节约的原则,妥善安排,合理使用单位有限的资金,一如既往地做到厉行节约,确保经费既“用得对”,又“用得省”,确保把有限的资金用到“刀刃”上。
2015年度公共财政预算补贴收入总额为22.12万元,一般公共服务预算支出总额为22.12万元。2015年度公共财政基本支出预算总额为22.12万元。
2015年度部门“三公经费“预算总额为13.86万元,其中公务用车运行维护费预算金额为12.00万元;拟从公用经费中提取用于公务接待的经费总额为1.86万元。未安排因公出国(境)费用和公务用车购置经费。
三、 部门项目支出安排情况
本年度部门年初预算中无项目支出预算。
四、 2015年部门预算公开附表(表1-表3)
| 表1: | | | |
| 义龙试验区新闻中心2015年部门收支预算总表 | |||
| | | | 单位:元 |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、公共财政预算拨款收入 | 221200 | 一、一般公共服务支出 | |
| | | 二、外交支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| 三、其他收入 | | 五、教育支出 | |
| 事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 经营收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | 221200 |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |
| 其他 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探电力信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国债还本付息支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| 收入总计 | 221200 | 支出总计 | 221200 |
| 注:本表反映部门本年度公共财政预算收支计划情况,收入按收入性质填列,支出按政府收支科目填列至“类”级科目。 | |||
| 表2: | | | | | | | | ||
| 义龙试验区新闻中心2015年部门预算公共财政预算支出明细表 | |||||||||
| | | | | | | | | 单位:元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 小计 | 工资福利 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 | ||||
| 合计 | | 221200 | 221200 | | 221200 | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 88400 | 88400 | | 88400 | | | |
| | 15 | 会议费 | 12800 | 12800 | | 12800 | | | |
| | 31 | 车辆经费 | 120000 | 120000 | | 120000 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 注:1、本表支出按政府收支分类科目列至“款”经科目。 | |||||||||
| 2、本表反映公共财政预算拨款收入对应的支出,不包括政府性基金收入、其他收入等安排的支出。 | |||||||||
| 3、基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品服务支出中属于基本支出的部份。 | |||||||||
| 4、项目支出是指行政事业单位为完成特定行政工作任务或事业以展目标,在基本支出预算外编制的年度支出计划,因试验区财力有限,区级年初预留项目经费主要用于中央、省、州项目配套,年度中根据上级项目批复及资金下达情况进行分配。 | |||||||||
| | |||||||||
| 表3: | | | |
| 义龙试验区新闻中心2015年“三公经费”公共财政预算支出 情况表 | |||
| | | | 单位:元 |
| 项目名称 | 年初预算数 | 占公共财政预算支出的比重 | 备 注 |
| 一、因公出国(境)经费 | 0 | 0 | 无 |
| 二、公务接待费 | 18600 | 8.41% | 全年预算批准数 |
| 三、公务车辆购置及运行费 | 120000 | 54.25% | 全年预算批准数 |
| 1、公务车运行维护费 | 120000 | 54.25% | 全年预算批准数 |
| 2、公务车购置经费 | 0 | 0 | 无 |
| | | | |
| 合计 | 138600 | 62.66% | |
| | | | |
| 注:1、因公出国(境)经费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等。 | |||
| 2、公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出。公务车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | |||
| 3、公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | |||
| 4、按照国家和省“厉行节约”的相关要求,区对因公出国(境)、公务车购置经费年初未作安排,年度间根据实际情况,按程序审批后追加到部门。 | |||
