一、部门概况
(一)部门主要职能:
1、贯彻实施国家产业政策,参与并指导地方工矿企业结构调整,提出重点行业、重点产品调整的指导性方案,抓好工业发展规划,搞好产业聚焦区建设,按照国家产业导向,主动抓好或配合有关部门搞好招商引资。
2、承担工业化、信息化建设和管理职能,拟定工业化发展战略和政策,参与抓好项目建设前期准备工作,搞好企业项目建设的预审或负责工业建设项目的申报、立项备案,协调解决工业化发展中的重大问题。
3、承担行业淘汰落后产能、节约能源等工作,根据国家产业发展政策,对入驻企业提出产能和节能要求,拟定并实施能源节约、资源综合利用、清洁生产促进规划和政策,落实并监督好节能资金的使用。
4、监测、分析经济运行态势并发布信息,协调解决经济运行中的重大问题并提出建议。
5、按照《企业有资产管理法》,根据授权,积极推进国有企业的改革和发展,搞好对企业国有资产的监督管理工作,维护企业稳定。
6、研究和指导商品流通工作,培育商贸流通市场,监测分析商品市场的运行和重要商品的供求状况并组织调控。
7、依据国家政策法规,对饮食服务、商品销售、粮油流通、物资供应、典当拍卖、美容美发、电力运行等进行行业管理并实施监督。
8、贯彻执行国家粮油流通政策,对国有粮食企业实施行政管理。
9、贯彻执行国家科技和知识产权工作法律法规,牵头拟定科技和知识产权发展规划和政策,拟定并组织实施各类科技计划和理大科技专项等相关工作。
10、组织实施国家和省知识产权战略纲要,承担科技和知识产权专利管理的有关工作。
11、归口管理和使用科学事业费、应用技术研究与开发费、知识产权专项资金、科技专项资金等有关经费。
12、主要贯彻落实《煤炭法》及煤炭产业政策,统筹全区煤炭行业的改革和发展方向,研究制定全区煤炭行业发展战略,指导煤炭行业进行产业结构调整。组织实施行业规章、规范和技术标准,对煤矿实施行业宏观管理;编制全区煤炭工业中长期发展规划和年度计划并组织实施。协调有关部门抓好煤炭企业安全生产,指导煤矿安全事故抢险救灾并参与煤矿事故的调查处理;负责全区煤炭生产许可证和煤炭经营资格证、矿长资格证、法人资格准入等的申报、初审和监管工作,依法整顿和规范煤炭生产和煤炭经营秩序;负责煤炭市场调节,协调、指导煤炭产、运、销、需衔接工作;负责煤矿从业人员证的报批、发放和监督工作。
13、煤炭价格调节基金管理委员会办公室主要贯彻执行《贵州省煤炭价格调节基金征集使用管理办法》、《贵州省煤炭价格调节基金征集使用管理办法实施细则》等有关法律法规和政策;负责对煤炭价格调节基金的征集、使用进行日常管理;协调解决煤炭价格调节基金征集、使用和管理中的相关问题。
14、承办试验区工委、管委和上级业务主管部门交办的其他工作。
(二)部门预算单位构成:
义龙试验区工业贸易和科学技术局由局综合股、项目管理股、安全生产监督管理股、商务粮食股等构成。
(三)部门人员构成:
目前,义龙试验区工业贸易和科学技术局核定编制总人数为8人,其在职实有人数为8人,列入区级财政全额预算。
二、部门预算安排情况说明
(一)部门预算收支情况
义龙试验区工科局2015年部门预算收入合计56.6516万元,义龙试验区工科局2015年部门预算支出合计56.6516万元。
(二)收入预算情况说明
义龙试验区工科局2015年部门预算收入合计56.6516万元。其中:公共财政预算拨款收入预算数为56.6516万元,占部门预算总收入的100%;专户管理的非税收入预算数为0元;政府性基金预算收入预算数为0元;其他收入预算数为0元。
(三)支出预算情况说明
1、支出预算总体情况:义龙试验区工科局2015年部门预算支出合计56.6516万元。其中:工资性支出预算数为41.7084万元,占部门预算总支出的73.62%;对个人与家庭补助支出预算数为3.2532万元, 占部门预算总支出的5.74%;商品与服务支出预算数为11.69万元, 占部门预算总支出的20.64%。
2、部门预算“三公经费”情况: (1) 2015年区级财政预算未安排区工科局出国(境)经费。(2) 2015年区级财政预算安排公务接待费2900元。(3)2015年区级财政预算安排公务用车运行维护费为6万元。
三、项目支出安排情况说明
本年度部门年初预算中无项目支出预算。
四、2015年部门预算公开表格(表1-表3)
| 表1: | | | |
| 义龙试验区工科局2015年部门收支预算总表 | |||
| | | | 单位:元 |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、公共财政预算拨款收入 | 566516 | 一、一般公共服务支出 | 566516 |
| | | 二、外交支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| 三、其他收入 | | 五、教育支出 | |
| 事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 经营收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |
| 其他 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探电力信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国债还本付息支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| 收入总计 | 566516 | 支出总计 | 566516 |
| 注:本表反映部门本年度公共财政预算收支计划情况,收入按收入性质填列,支出按政府收支科目填列至“类”级科目。 | |||
| 表2: | | | | | | | | ||
| 义龙试验区工科局2015年部门预算公共财政预算支出明细表 | |||||||||
| | | | | | | | | 单位:元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 小计 | 工资福利 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 | ||||
| 合计 | | 566516 | 566516 | 417084 | 116900 | 32532 | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 66900 | 66900 | 66900 | | | | |
| | 02 | 津贴补贴 | 204264 | 204264 | 204264 | | | | |
| | 04 | 社会保障费 | 103440 | 103440 | 103440 | | | | |
| | 07 | 绩效工资 | 42480 | 42480 | 42480 | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 54000 | 54000 | | 54000 | | | |
| | 17 | 公务接待费 | 2900 | 2900 | | 2900 | | | |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 60000 | 60000 | | 60000 | | | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 32532 | 32532 | | | 32532 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 注:1、本表支出按政府收支分类科目列至“款”经科目。 | |||||||||
| 2、本表反映公共财政预算拨款收入对应的支出,不包括政府性基金收入、其他收入等安排的支出。 | |||||||||
| 3、基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品服务支出中属于基本支出的部份。 | |||||||||
| 4、项目支出是指行政事业单位为完成特定行政工作任务或事业以展目标,在基本支出预算外编制的年度支出计划,因试验区财力有限,区级年初预留项目经费主要用于中央、省、州项目配套,年度中根据上级项目批复及资金下达情况进行分配。 | |||||||||
| | |||||||||
| 表3: | | | |
| 义龙试验区工科局2015年“三公经费”公共财政预算支出 情况表 | |||
| | | | 单位:元 |
| 项目名称 | 年初预算数 | 占公共财政预算支出的比重 | 备 注 |
| 一、因公出国(境)经费 | 0 | 0 | 无 |
| 二、公务接待费 | 2900 | 0.51% | 全年预算批准数 |
| 三、公务车辆购置及运行费 | 60000 | 10.59% | 全年预算批准数 |
| 1、公务车运行维护费 | 60000 | 10.59% | 全年预算批准数 |
| 2、公务车购置经费 | 0 | 0 | 无 |
| | | | |
| 合计 | 62900 | 11.10% | |
| | | | |
| 注:1、因公出国(境)经费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等。 | |||
| 2、公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出。公务车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | |||
| 3、公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | |||
| 4、按照国家和省“厉行节约”的相关要求,区对因公出国(境)、公务车购置经费年初未作安排,年度间根据实际情况,按程序审批后追加到部门。 | |||
